Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2012 в 20:57, курсовая работа
Цель работы – рассмотреть учет формирования финансовых результатов по обычным видам деятельности организации.
В соответствии с целью выдвигаются следующие основные задачи:
- рассмотрение нормативно-правового регулирования учета формирования результатов деятельности;
- анализ системы бухгалтерского учета по формированию результатов деятельности организации;
- документальное оформление формирования результатов деятельности;
Введение 3
1. Теоретические основы учета формирования результатов финансовых результатов 5
1.1. Порядок формирования финансовых результатов 5
1.2. Нормативное регулирование учета финансовых результатов 11
1.3. Раскрытие информации о финансовых результатах в отчетности 12
2. Бухгалтерский учет финансовых результатов и использования прибыли...14
2.1. Экономическая характеристика предприятия 14
2.2. Учет финансовых результатов 20
2.3 Учет использования прибыли 28
2.4. Совершенствование учета финансовых результатов 30
Заключение 38
Список использованных источников 40
Приложение
| Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода |
5653 | ( 4035 ) |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная
прибыль (убыток) на акцию |
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
| Показатель | За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы,
пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
|||||
| Прибыль
(убыток) прошлых лет |
|||||
| Возмещение
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|||||
| Курсовые
разницы по операциям в иностранной валюте |
|||||
| Отчисления
в оценочные резервы |
Х |
Х |
|||
| Списание
дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|||||
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи)
29 марта
"__" _____________ 2010 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||
| на | 31 декабря | 201 | 0 | г. | ||||||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||
| Дата (год, м-ц, число) | 2010 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Организация | ООО «ЮвелирУралПром»
|
по ОКПО | 25452216 | |||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7816423733 | ||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство, оптовая торговля | по ОКВЭД | 50.30 | |||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||
| ответственностью/частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | |||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 40 363 | 52 000 | |||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||||
| Отложенные финансовые активы | 145 | |||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 40 363 | 52 000 | |||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | 8 230 | 10 230 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | |||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | |||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 8 230 | 10 230 | |||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | |||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | |||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | |||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | ||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1227 | 567 | |||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 747 | 467 | ||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 480 | 522 | |||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | |||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 9 937 | 11 319 | |||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 50 300 | 63 319 | |||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | |||||||||||||||||||||
| показателя | года | периода | ||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 40 000 | 60 000 | |||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | |||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | |||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 432 | |||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 750 | 1 250 | |||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 40 750 | 61 250 | |||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | |||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | |||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | 1038 | ||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 830 | 1 031 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 6647 | 698 | |||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 563 | 48 | |||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 140 | 51 | |||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 87 | 22 | |||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 2113 | 212 | |||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | ||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 9 550 | 2 069 | |||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 50 300 | 63 319 | |||||||||||||||||||||
| Руководитель | _________________ | Главный бухгалтер _____________ | ||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпитсь) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
| 30.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||
| (дата) | ||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ
Д
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2010 г. │ КОДЫ │
Дата (год, месяц, число) │10│12 │31│
ООО «ЮвелирУралПром» ├──┴───┴──┤
Организация
______________________________
Идентификационный
номер налогоплательщика
розничная торговля ├─────────┤
Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ 24664 │
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ 67 │16 │
______________________________
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное
зачеркнуть)
| Показатель | За отчет- ный период |
За анало- гичный период предыду- щего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы
и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
100 827 |
133 430 | |
| Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг |
( 97 570 ) | ( 114 412) | |
| Валовая прибыль | 3 257 | 19018 | |
| Коммерческие расходы | ( 2 759 ) | ( 2 059 ) | |
| Управленческие расходы | ( 700 ) | ( 300 ) | |
| Прибыль (убыток) от продаж | ( 202 ) | 16659 | |
| Прочие
доходы и расходы Проценты к получению |
|||
| Проценты к уплате | ( ) | ( ) | |
| Доходы
от участия в других организациях |
|||
| Прочие доходы | 234 | 104 | |
| Прочие расходы | ( 4 067 ) | ( 92 ) | |
| Прибыль
(убыток) до налогообложения |
(4035) | 16671 | |
| Отложенные налоговые активы | |||
| Отложенные налоговые обязательства | |||
| Текущий налог на прибыль | ( ) | 3334 | |
| Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода |
( 4035) | 13337 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная
прибыль (убыток) на акцию |
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
| Показатель | За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы,
пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
|||||
| Прибыль
(убыток) прошлых лет |
|||||
| Возмещение
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|||||
| Курсовые
разницы по операциям в иностранной валюте |
|||||
| Отчисления
в оценочные резервы |
Х |
Х |
|||
| Списание
дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|||||
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи)
29 марта
"__" _____________ 2009 г.
Информация о работе Учет финансовых результатов и использование прибыли