Бюджетная система России

Контрольная работа, 22 Ноября 2012, автор: пользователь скрыл имя

Описание работы


Бюджетная политика государства - главная составная часть финансовой политики, поскольку она определяет условия и принципы организации финансовых отношений при формировании доходной базы бюджетов, в ходе осуществления бюджетных расходов, при организации бюджетных отношений. Бюджетная политика непосредственно влияет на размеры и пропорции централизуемых государством финансовых ресурсов и определяет не только текущую структуру расходов бюджетов, но и перспективы использования бюджетных средств для развития экономики и социальной сферы. Кроме того, бюджетная политика предопределяет организацию финансовых отношений между субъектами хозяйствования и государством в ходе осуществления налоговой политики, проведения государственной инвестиционной политики, при выработке бюджетной политики в отношении приоритетных отраслей и видов деятельности.

Содержание


Введение………………………………………………………………………..….3
1. Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях............................................................................................4
2. Практическая часть.............................................................................................8
Заключение……………………………………………………………………….30
Список литературы................................................................................................31

Работа содержит 1 файл

БС отправить.doc

— 301.00 Кб (Скачать)

Таблица 8

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1. ДОУ в городах

2 851 548

1 425 774

2 851 548

3 417 430

2. ДОУ в сельской местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразовательные в городах

4 044 093

2 022 047

4 044 093

4 523 783

4. Школы общеобразовательные в  сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах  и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01

54 392,072

27 705,066

54 392,072

60 220,031

11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной компании среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов

10 795 147

5 468 986

10 795 147

12 209 653

14. Приобретение инвентаря и  оборудования

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

17. Всего расходов

13 795 147

7 018 986

13 795 147

15 784 653


 

Здравоохранение

1. Расчет расходов  на питание и медикаменты по  учреждениям здравоохранения

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

Кн m

Кср = К01.01 + ––––––––,

12

где Кср – среднегодовое количество коек;

К01.01 – количество коек на начло года;

m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

1) Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;

Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;

Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

Родильные койки: 45;

Прочие койки: 75.

2) Больницы и диспансеры  в городах:

Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;

Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;

Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;

Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93.

Число койко-дней = Среднегодовое  число коек · Число дней функционирования 1 койки. 

Таблица 9

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец года

Среднегодо-вое

Сроки свертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб..

питание

медикаменты

питание

медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8 = гр7· гр5

9

10

11= гр9· гр8

12= гр10· гр8

1. Больницы и диспансеры в  сельской местности

1. Хирургические койки

70

86

81

с 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

2. Детские койки

55

60

58

с 01.06

315

18270

24

28

438480

511560

3. Терапевтические койки

60

75

70

с 01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

–

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

–

300

22500

21

25

472500

562500

итого:

305

341

329

х

х

х

х

х

2303130

2346360

2. Больницы и диспансеры в  городах

1. Хирургические койки

85

95

89

с 01.08

310

27590

22

23

606980

634570

2. Детские койки

90

100

97

с 01.05

305

29585

23

25

680455

739625

3. Терапевтические койки

130

150

145

с 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

с 01.09

310

39370

25

27

984250

1062990

5. Прочие койки

90

110

93

с 01.11

330

30690

20

27

613800

828630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3798985

4222815


 

2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица 10

Долж-ность

Число ставок должностей

Расчет нормы обслуживания в час

Число часов работы в  день

Дневная нагрузка

Число рабочих дней в году

Годовая нагрузка

Число врачебных посещений

Средний расход на медикаменты  на 1 посещение

Сумма расходов на медикаменты, руб.

в полик-линике

на дому

в полик-линике

на дому

в полик-линике

на дому

всего

1

2

3

4

5

6

7 = гр5 · гр3

8 = гр6 · гр4

9 = гр7 + гр8

10

11 = гр10 · гр9

12 = гр11/гр2

13

14= гр13 · гр12

1. Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

2435,3

10

24353,33

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467,25

6978,2

21

146541,5

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,625

30,63

281

8605,625

8605,6

20

172112,5

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6603,5

3301,8

13

42922,75

5. Неврология

1

7

1,25

4

х

28

х

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

х

45

х

45

281

12645

12645

18

227610

Стоматология

1,5

4

х

5

х

20

х

20

281

5620

3746,7

23

86173,33

ВСЕГО:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

762657,4


 

3. Расчет расходов  на заработную плату медицинского  персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Таблица 11

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем  году

проект на следующий  год

принято в текущем  году

проект на следующий  год

1

2

3

4

5

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб.

450 000

440800

390 000

246 750


 

4. Расчет расходов  на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь  по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Таблица 12

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем  году

проект на следующий  год

принято в текущем  году

Проект

 на следующий год

1

2

3

4

5

1. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Расходы на 1 койку в год,  руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб.: стр.1·стр.2

х

126730

х

75670

2. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2

х

309000

х

183000

4. Прирост коек за год

х

80

х

36

5. Расходы на дооборудование 1 новой  койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на дооборудование  новых коек, руб.: стр.4·стр.5

х

64000

х

28800

7. Всего расходов на мягкий  инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6

х

373000

х

211800


 

5. Свод расходов  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности,  руб.

На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:

  • на приобретение оборудования на 25%;
  • на капитальный ремонт – на 15%.

 

Таблица 13

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий  год

принято в текущем  году

проект на следующий  год

1

2

3

4

5

1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров

450 000

440 800

390 000

246 750

2. Начисления на заработную плату  (26%)

117000

114608

101400

64155

3. Питание

3 500 000

3 798 985

2 000 000

2 303 130

4. Медикаменты

4 000 000

4 222 815

2 100 000

2 346 360

5. Мягкий инвентарь

х

373 000

х

211 800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

126 730

х

75 670

7. Приобретение оборудования и  инвентаря

250 000

312500

150 000

187500

8. Капитальный ремонт

1 200 000

1380000

700 000

805000

9.Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

9 917 000

11 219 438

5 741 400

6 590 365


 

  1. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

На следующий год  планируется снижение расходов на капитальный  ремонт в амбулаторно-поликлинических  учреждениях на 4%.

 

Таблица 14

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату  (26%)

195000

208000

3. Медикаменты

765 657,40

900 000

4. Мягкий инвентарь

х

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

250 000

6. Приобретение оборудования и  инвентаря

400 000

500000

7. Капитальный ремонт

1 000 000

960000

Итого расходов

3 110 657

4 168 000

Информация о работе Бюджетная система России