Формирование инвестиционной стратегии фирмы

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Сентября 2011 в 08:11, курсовая работа

Описание работы

Под инвестиционной стратегией понимают систему долгосрочных целей инвестирования организацией, которые определяются ее общими задачами развития и выбранной инвестиционной идеологией, выбор эффективных и предпочтительных путей достижения намеченных задач.

Содержание

Введение 3
Глава 1. Сущность инвестиционной стратегии фирмы
1.1. Понятие об инвестициях, объекты и субъекты инвестиционного процесса 5
1.2.Инвестиционная стратегия, ее классификация 9
Глава 2. Процесс разработки инвестиционной стратегии фирмы
2.1. Принципы инвестиционной стратегии предприятия 13
2.2. Этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия 16
2.3.Основные цели и задачи инвестиционной стратегии 17
2.4.Методы разработки инвестиционной стратегии организации21
Глава3. Оценка разработанной инвестиционной стратегии фирмы
3.1. Критерии для оценки инвестиционной стратегии 25
3.2. Краткая характеристика ООО «Нафта» 27
3.3. Анализ экономической деятельности предприятия 29
3.4. Инвестиционная стратегия ООО «Нафта» 33
3.5. Оценка ожидаемой эффективности от реализации выбранной стратегии 41
Заключение 49
Список использованных источников 51

Работа содержит 1 файл

Моя Курсовая.doc

— 740.00 Кб (Скачать)

           Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии, разработанной предприятием, осуществляется по следующим основным параметрам (рис. 3)8.

           Рис. 3. Параметры оценки результативности инвестиционной стратегии. 

              
 
 
 

     3.2. Краткая характеристика ООО «Нафта»

           Общество с ограниченной ответственностью «Нафта» расположено: г. Ульяновск, 432600, Чердаклинский пер., д.7, стр.1

           Предприятие специализируется в добыче и переработке тяжелых  высоковязких сортов нефти, природных  битумов и реализации получаемой из них товарной продукции в России и за границей, а также в создании экологически чистых и экономически рентабельных технологий освоения тяжелых высоковязких сортов нефти, природных битумов и других видов минерального сырья.

           Имея четко обоснованную стратегию развития, тесно сотрудничая с академическими научно-исследовательскими и проектными институтами, ООО «Нафта» постоянно наращивает свои производственные мощности, работает планомерно и ритмично, вопреки не всегда благоприятным экономическим и финансовым условиям. Непосредственно на пяти месторождениях построены внутрипромысловые нефтепроводы и пункты сбора нефти, определены оптимальные схемы ее разработки, подготовки и транспортировки. На пункте подготовки нефти ведутся строительно-монтажные работы. Предприятие выполняет весь спектр работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию поставленного оборудования и технологических линий. Собственный проектный департамент, обладающий всеми необходимыми лицензиями и сертификатами, выполняет проекты строительства обогатительных фабрик «под ключ». 

                     В структуру управления входят руководство ООО «Нафта» (начальник, заместитель начальника и главный инженер) и аппарат управления. Аппарат управления построен по линейно функциональному принципу (рис.4). 
 
 

           Рис. 4   Организационная структура ООО «Нафта» 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

             

           

           

           

           

             

             
 
 
 

           Финансовые ресурсы  рассматриваемого предприятия образуются за счет:

  • денежных и иных средств, полученных от реализации продукции (работ, услуг), произведенной в соответствии с муниципальным заказом;
  • средств, выделенных в установленном порядке из федерального бюджета федеральных внебюджетных фондов;
  • части доходов, полученных в результате ведения самостоятельной хозяйственной деятельности.

           Финансовое обеспечение  плана-заказа и плана развития предприятия  осуществляется за счет доходов от реализации продукции (работ, услуг). При  их недостаточности предприятию  выделяются средства из бюджета (муниципального) на:

  • реализацию плана развития предприятия - осуществление государственных инвестиционных программ, выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), мероприятий по мобилизационной подготовке и др.;
  • содержание объектов социальной инфраструктуры;
  • компенсацию убытков от выполнения плана-заказа.

           Основной целью  организации является получение  прибыли.  

     3.3. Анализ экономической деятельности предприятия

           Для обоснования  целесообразности инвестиционной деятельности предприятия рассмотрим на примере ООО «Нафта» возможности и угрозы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и обосновывающие необходимость разработки и реализации инвестиционных проектов.

           Таблица 1. Структура и динамика активов баланса ООО«Нафта» в 2007-2009 гг

Показатели за 2007 год за 2008 год за 2009 год
тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу
Основные  средства 136500 18,04 117140 20,21 110820 31,41
Незавершенное строительство 1130 0,15 1130 0,19   0
ДФВ 200 0,03 200 0,03 200 0,06
Итого внеоборотные активы 137830 18,22 118470 20,44 111020 31,47
Запасы,в  том числе 161090 21,29 128990 22,26 51670 14,65
сырье, материалы 150520 19,89 127900 22,07 50920 14,43
готовая продукция 10150 1,34   0   0
расходы будущих периодов 420 0,06 1090 0,19 750 0,21
НДС 112180 14,83 66980 11,56 14930 4,23
Дебиторская задолженность (до 12 мес.), в том числе 294390 38,91 228660 39,46 105170 29,81
покупатели  и заказчики 294390 38,91 225030 38,83 103030 29,21
КФВ 31560 4,17 26430 4,56 26430 7,49
Денежные  средства 11350 1,5 4100 0,71 40060 11,36
Прочие  оборотные активы 8240 1,09 5880 1,01 3490 0,99
Итого оборотные активы 618810 81,78 461040 79,56 241750 68,53
Итого активы 756640 100 579510 100 352770 100
 

Таблица 2. Реформированный аналитический баланс ООО «Нафта»

Наименование Дата
1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010
1. Внеоборотные активы 115930 137830 118470 111020
1.1 Производственные внеоборотные  активы 112600 136500 117140 110820
1.2 Прочие внеоборотные активы 3330 1230 1230 200
2. Чистый оборотный капитал -459330 -421030 -250240 -20480
2.1. Запасы и прочие оборотные  активы 180740 161090 128990 51670
2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность 963610 294390 228660 105170
2.3. Денежные средства 67800 11350 4100 40060
2.4. Краткосрочные вложения 7510 31560 26430 26430
2.5. Кредиторская задолженность 1674330 870510 576410 207070
3. Величина собственных оборотных  средств -269090 -283180 -248660 -46650
 

           Обращаясь к анализу имущественного положения предприятия, необходимо отметить, что активы предприятия за анализируемый период сократились на 1168700 тыс. руб., постепенно снижаясь с 1521470 тыс. руб. на конец 2006 г. до 352770 тыс. руб. на конец 2009 года. В относительном выражении сокращение активов составило 82,8 %. Основное сокращение активов произошло в результате снижения величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 860580 тыс. руб. (на 89,3 %).

           Другие статьи баланса, претерпевшие существенные изменения  в сторону уменьшения, включают в  себя запасы сырья и материалов (на 97970 тыс. руб.) и НДС (на 161150 тыс. руб.). В таблице 1 представлены данные, характеризующие структуру и динамику активов предприятия за рассматриваемый период.

           Доминирующим источником формирования имущества предприятия  на всем протяжении рассматриваемого периода являются заемные средства, доля которых в балансе составляла 110,1 % на 1.01.2007 г., 119,2 % - на 1.01.2008 г., 131,6 % - на 1.01.2009 г. и 132,4 % на начало 2010 г.

           Такая структура  обусловлена тем, что в балансе  присутствует непокрытый убыток прошлых лет, величина которого колеблется от 133850 тыс. руб. (на 1.01.2010 г.) до 196180 тыс. руб. (на 1.01.2009 г.).

           В 2009 году снижение объемов производства товаров и услуг продолжилось и составило 28 % к уровню 2007 года (табл.3). В сопоставлении с 2007 годом, когда объем был максимальным, отмечено снижение на 226 % (в 3,26 раза). Следствием такого снижения объема производства товаров и услуг стало снижение ряда трудовых показателей, показателей использования основных производственных фондов, а также показателей результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «Нафта».

     Таблица 3. Динамика объемов производства ООО «Нафта» в стоимостном выражении в 2007-2010 гг

Показатели Ед. изм. Год
2006 2007 2008 2009
Объем товаров и услуг тыс. руб. 1600330 2099970 891680 642370
Темп  прироста % - 31,2 -57,5 -28,0

Информация о работе Формирование инвестиционной стратегии фирмы